号: 0000001170103000/201908-002 信息分类: 各部门预算
内容分类: 综合政务   发文日期: 2019-1-28 08:45
发布机构: 叶集区人民政府 生成日期: 2019-1-28 08:45
生效时间: 废止时间:
称: 六安市叶集区人民法院2019年部门预算
号: 词: 预算  0.00  收入  六安市  叶集  

六安市叶集区人民法院2019年部门预算

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六安市叶集区人民法院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目  录

 

六安市叶集区人民法院2019年部门预算说明

第一部分  六安市叶集区人民法院基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2019六安市叶集区人民法院预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算表

 

 

 

 

第一部分  六安市叶集区人民法院2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照区级部门预算编制要求,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市叶集区人民法院主要职责

六安市叶集区人民法院是国家的审判机关,行使基层人民法院职权,依法独立行使审判权。其主要职责是:

(一)依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件,并向六安市叶集区人大及其常委会报告工作。

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件。

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(四)依法审理单独提起的行政赔偿诉讼案件。

(五)指导人民调解委员会工作。

(六)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

(七)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和培训,搞好队伍建设;按照权限管理法官和其他工作人员;协助相关部门做好本院的机构编制、法官任免、人员补充等工作。

(八)管理本院的诉讼费收支和物资装备。

(九)领导本院的监察工作。

(十)开展司法技术鉴定等工作。

(十一)承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、六安市叶集区人民法院2019年主要工作任务

2019年,区法院将继续加强“四个一流”法院建设,加强政治引领,建设一流队伍;紧跟时代要求,争取一流业绩;强化规范建设,争创一流法院;以群众为中心,争树一流形象。

一、发挥司法职能,维护辖区和谐发展。紧密围绕全区发展大局,继续保持“扫黑除恶”高压态势,积极稳妥处理涉金融、涉民营企业案件,为防范化解重大风险、保障民营经济发展提供公正高效的司法服务。

二、做好巩固提升,深入破解执行难题。深化执行工作体制机制建设,坚决打赢“基本解决执行难”这场硬仗,破除实现公平正义的最后一道藩篱。完善联动机制,与相关单位强化合作,持续强化执行惩戒力度,向失信被执行人挥利剑、出重拳,促进诚信社会建设。

三、增强服务意识,完善司法为民举措。积极应对人民群众日益增长的司法需求,切实提升司法服务能力。进一步解决群众诉讼不便问题,加强与司法行政部门协作,强化诉调对接,推动多元化纠纷解决机制大格局。

四、深入统筹推进,深化司法体制改革。抓好新型审判团队的运行,进一步落实简案快审、难案精审,形成更加科学、高效的工作机制。深化司法责任制改革,坚持放权与监督相结合,努力让每一个案件都经得起历史检验。推进新审判法庭工程项目建设,提高法院智能化、科技化水平,为改革后的审判执行工作提供更加坚实的现实基础。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年区级部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实区委区政府决策部署,有效发挥积极财政政策作用,大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚;进一步树立过紧日子思想,调整优化部门支出结构,严控一般性支出,提高支出的有效性和精准度,将有限资金用于重点领域和关键环节;加强中期财政规划管理,提升预算科学性和前瞻性,提高预算执行效率,进一步深化预算管理制度改革;深入推进预算信息公开,强化绩效管理,切实提高资金使用绩效;严格贯彻预算法,提升依法理财水平。

 

 

四、机构设置和人员情况

六安市叶集区人民法院2019年度部门预算包括院机关本级预算单位共1个,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市叶集区人民法院

机关

26

26

26

0

0

26

26

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2019年区级基本支出供给政策,六安市叶集区人民法院日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

定额标准

六安市叶集区人民法院

财政拨款

1.8万/人.年

 

 

 

 

第二部分  2019年六安市叶集区人民法院预算安排情况

 

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算542.45万元,收入来源为财政预算拨款安排412.45万元,转移性收入安排130万元。支出包括:公共安全支出540.65万元;农林水支出1.8万元。

2019年收入预算总体情况

2019年部门组织收入250万元,部门可支配收入542.45万元,具体情况如下表:

1.2019年组织收入计划情况表

 

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

合计

250

220

30

-12

专项收入

 

 

 

 

行政事业性收费收入

100

100

0

0

罚没收入

20

20

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

财政专户管理非税收入

 

 

 

 

上级补助收入

130

100

30

-23

其他收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)行政事业性收费收入主要包括:诉讼费收入100万元。

(2)罚没收入主要包括:罚没收入收入20万元。

(3)上级补助收入主要包括:上级转移支付收入130万元。

2.2019年可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支部收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

542.45

354.62

187.83

-34.63

人员增加,案件增多

财政预算拨款

412.45

254.62

157.83

-38.27

人员增加,案件增多

财政专户管理非税收入

0

0

0

0

 

上级补助收入

130

100

30

-23.08

人员增加,案件增多

其他

0

0

0

0

 

2019年支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额542.45万元,同上年相比增加或减少187.83万元。其中:财政拨款安排412.45万元,同上年相比减少157.83万元。具体情况如下表:

   1.2019年人员支出328.77万元,同比增加144.75万元,主要原因是:人员编制数的增加。

   2.2019年定额公用支出69.88万元,同比增加45.08万元,主要原因是:人员编制数的增加。

3.2019年项目支出143.8万元,同比减少2万元,主要原因是:保障运转类费用减少。

2019年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出5项,资金总额143.8万元(包括所有资金),其中:财政预算拨款安排13.8万元,其他资金130万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市叶集区人民法院2019年项目支出安排情况

1.辅助人员专项经费12万元,其中:财政预算拨款安排12万元。主要用于:保障自行聘用人员经费支出。

2.案件执行专项经费45万元,其中:其他资金45万元。主要用于:保障执行工作正常开展。

  1. 审判专项经费55万元,其中:其他资金55万元。主要用于:保障审判工作正常开展。
  2. 购买公务用车30万元,其中:其他资金30万元。主要用于:执勤执法,缓解区法院用车困难。
  3. 驻村扶贫干部保障经费1.8万元,其中:财政预算拨款安排1.8万元。主要用于:强化驻村扶贫工作队管理,培养优良作风,健全保障鼓励机制。

2019年项目支出预算绩效目标编制情况50万元以上项目必须编列

根据项目支出绩效目标编制要求,六安市叶集区人民法院2019年编制预算绩效目标的项目共 1个,资金总额55万元(包括所有资金),其中:其他资金55万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

六安市叶集区人民法院2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元 

项目名称

合计

2019年财政拨款安排

财政专户管理非税收入

其他资金安排

小计

财政预算拨款

纳入预算管理的非税收入

合计

55

0

0

0

0

55

六安市叶集区人民法院审判专项经费

55

0

0

0

0

55

……

 

 

 

 

 

 

部门预算具体情况如下:

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

六安市叶集区人民法院2019年财政拨款收支预算542.45万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:公共安全支出540.65万元;农林水支出1.8万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

六安市叶集区人民法院2019年一般公共预算财政拨款542.45万元,其中:公共安全支出540.65万元;农林水支出1.8万元。具体情况如下:

(一)“公共安全支出”2019年财政拨款预算540.65万元,比2018年财政拨款预算增加80.36万元,增长17.45%,增长原因保障审判、执行工作正常开展。

(二)“农林水支出”2019年财政拨款预算1.8万元,比2018年财政拨款预算增加1.8万元,增长原因强化驻村扶贫工作队管理,培养优良作风,健全保障鼓励机制。

 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

六安市叶集区人民法院2019年一般公共预算基本支出398.65万元,其中:

主要包括:工资福利支出327.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出69.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.39万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年六安市叶集区人民法院无政府性基金收入支出预算安排。

五、2019年社保基金预算财政拨款情况

2019年六安市叶集区人民法院无社保基金收入支出预算安排。

六、2019年国有资本预算财政拨款情况

2019年六安市叶集区人民法院无国有资本收入支出预算安排。

 

七、政府采购情况。

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2019年共安排政府采购支出1项,资金总额30万元,其中:上级补助收入安排30万元。具体项目情况说明如下:

1.购买公务用车30万元,其中:上级补助收入安排30万元。

采购目录及数量(类、品、目):A0708-商务车,1辆。

采购方式:分散采购。

采购计划实施时间:2019年6月。

八、政府购买服务情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年未安排政府购买服务支出。

九、资产购置预算安排情况

根据资产购置有关要求,结合部门实际,2019年未安排资产购置支出。

  1. 机关运行经费安排情况十一、国有资产占用使用情况。2019年部门预算有安排公务用车购置费,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。第三部分 2019年部门预算重要名词解释(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(六)其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  2.六安市叶集区人民法院2019年部门一般公共预算支出预算表4.六安市叶集区人民法院2019年部门政府性基金预算收支预算表6.六安市叶集区人民法院2019年部门支出预算总表8.六安市叶集区人民法院2019年部门国有资本经营预算收支预算表10.六安市叶集区人民法院2019年部门政府购买服务预算表 
  2.  
  3. 11.六安市叶集区人民法院2019年部门资产购置预算表
  4. 9.六安市叶集区人民法院2019年部门政府采购预算表
  5. 7. 六安市叶集区人民法院2019年部门收入预算总表
  6. 5.六安市叶集区人民法院2019年部门收支预算总表
  7. 3.六安市叶集区人民法院2019年部门一般公共预算基本支出预算表
  8. 1.六安市叶集区人民法院2019年部门财政拨款收支预算总表
  9. 第四部分 六安市叶集区人民法院2019年部门预算表(表需附在后面)
  10. (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12. (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13. (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  14. (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  15. (五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  16. (三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  17. (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  18.  
  19. 六安市叶集区人民法院共有车辆4辆,全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。
  20. 六安市叶集区人民法院2019年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算46.8万元,主要用于办公费、水电费、文印费等商品和服务支出及零星办公费用。

2019年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算拨款

412.45

一般公共服务支出

0.00

0

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

外交支出

0.00

0

0.00

 

 

国防支出

0.00

0

0.00

 

 

公共安全支出

410.65

411

0.00

 

 

教育支出

0.00

0

0.00

 

 

科学技术支出

0.00

0

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

0

0.00

 

 

社会保障和就业支出

0.00

0

0.00

 

 

社会保险基金支出

0.00

0

0.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0

0.00

 

 

节能环保支出

0.00

0

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

0

0.00

 

 

农林水支出

1.80

2

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

0

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

0

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

0

0.00

 

 

金融支出

0.00

0

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

0

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

0

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

0

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

0

0.00

 

 

预备费

0.00

0

0.00

 

 

国债还本付息支出

0.00

0

0.00

 

 

其他支出

0.00

0

0.00

 

 

转移性支出

0.00

0

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

0

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计:

412.45

支出总计:

412.45

412

0.00

 

2019年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

单位:万元

功能科目

预算数

功能科目编码、名称

合计

基本支出

项目支出

204-公共安全支出

410.65

398.65

12.00

  20405-法院

410.65

398.65

12.00

    2040501-行政运行

398.65

398.65

0.00

    2040502-一般行政管理事务

12.00

0.00

12.00

213-农林水支出

1.80

0.00

1.80

  21305-扶贫

1.80

0.00

1.80

    2130599-其他扶贫支出

1.80

0.00

1.80

总计:

412.45

398.65

13.80

 

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目、编码

预算数

301-工资福利支出

327.38

  30101-基本工资

92.02

    3010101-职务工资

64.28

    3010102-级别工资

27.74

  30102-津贴补贴

74.16

    3010201-工作性津贴

16.48

    3010202-生活性补贴

38.33

    3010203-特殊岗位津贴

15.74

    3010204-警衔津贴

1.15

    3010208-乡镇工作补贴

1.62

    3010299-其他津补贴

0.85

  30103-奖金

7.67

    3010301-奖金

7.67

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费

33.24

  30110-职工基本医疗保险缴费

11.63

  30112-其他社会保障缴费

3.74

    3011202-生育保险

0.50

    3011203-工伤保险

0.33

    3011204-残疾人就业保障金

2.49

    3011205-大病统筹

0.42

  30113-住房公积金

19.94

  30199-其他工资福利支出

84.98

    3019901-长期辅助人员支出

75.62

    3019999-其他工资福利支出(误餐补助)

9.36

302-商品和服务支出

78.08

  30201-办公费

5.00

  30205-水费

6.00

  30206-电费

8.00

  30213-维修(护)费

2.00

    3021301-运行维护费

2.00

  30216-培训费

1.00

  30217-公务接待费

5.50

  30226-劳务费

12.00

  30228-工会经费

1.99

  30229-福利费

0.11

  30231-公务用车运行维护费

12.00

  30239-其他交通费用(公车补贴)

18.97

  30299-其他商品和服务支出

5.50

303-对个人和家庭的补助

3.19

  30305-生活补助

1.34

    3030501-遗属补助

1.34

  30309-奖励金

0.04

  30399-其他对个人和家庭的补助

1.81

    3039901-少数民族补贴

0.01

    3039999-其他对个人和家庭的补助支出

1.80

310-资本性支出

3.80

  31006-大型修缮

1.00

  31099-其他资本性支出

2.80

总计:

412.45

 

2019年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码、名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

412.45

一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

外交支出

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

国防支出

0.00

四、其他收入

0.00

公共安全支出

540.65

      事业单位经营收入

0.00

教育支出

0.00

      上级补助收入

0.00

科学技术支出

0.00

      附属单位上缴收入

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

      其他收入

0.00

社会保障和就业支出

0.00

五、债务收入

0.00

社会保险基金支出

0.00

六、转移性收入

130.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

1.80

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

预备费

0.00

 

 

国债还本付息支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

转移性支出

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

收入合计:

542.45

支出总计:

542.45

 

2019年部门支出预算总表

 

 

 

单位:万元

功能科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类编码、名称

204-公共安全支出

540.65

398.65

142.00

  20405-法院

540.65

398.65

142.00

    2040501-行政运行

398.65

398.65

0.00

    2040502-一般行政管理事务

42.00

0.00

42.00

    2040504-案件审判

55.00

0.00

55.00

    2040505-案件执行

45.00

0.00

45.00

213-农林水支出

1.80

0.00

1.80

  21305-扶贫

1.80

0.00

1.80

    2130599-其他扶贫支出

1.80

0.00

1.80

总计:

542.45

398.65

143.80

 

2019年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码、名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

204-公共安全支出

540.65

410.65

0.00

0.00

130.00

  20405-法院

540.65

410.65

0.00

0.00

130.00

    2040501-行政运行

398.65

398.65

0.00

0.00

0.00

    2040502-一般行政管理事务

42.00

12.00

0.00

0.00

30.00

    2040504-案件审判

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

    2040505-案件执行

45.00

0.00

0.00

0.00

45.00

213-农林水支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

  21305-扶贫

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

    2130599-其他扶贫支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

总计:

542.45

412.45

0.00

0.00

130.00

 

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码、名称

本年国有资本经营收入

本年国有资本经营支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

单位:万元

预算单位编码

预算单位名称

采购项目

采购目录

经济科目编码

经济科目名称

采购方式

规格要求

数量

计量单位

实施时间

总计

财政预算拨款(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

转移性收入安排支出

备注

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出

007001001

六安市叶集区法院

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  007001001

六安市叶集区法院

购买公务用车

A0708-商务车

31013

公务用车购置

分散采购

7座小型客车

0.00

2019-05-01

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

总计:

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

购买服务目录编码

购买服务目录名称

购买服务项目名称

实施购买起止时间

明细内容

购买方式

经济科目编码

经济科目名称

总计

财政预算拨款(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

上年结转安排支出

备注

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产购置预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资产分类编码

资产分类名称

资产名称

经济科目编码

经济科目名称

采购数量

计量单位

型号

参数

采购计划实施时间

资金来源

备注

总计

财政预算拨款(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

上年结转安排支出

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出